審計師會檢查公司財務報表及文件的準確性,評估是否對財務報表造成影響。 通過本次下科室調查,多數科室反映對保麗潔人員的工作範圍及內容不清楚,無法及時督促保潔人員完成工作。 在專案資金管理和核算上,資金是納入單位財務統一管理,並實行單獨核算,沒有挪用專項資金現象。 初步評價內部控制的有效性目的在於判斷被審計單位的內部控制制度能否作為在實質性測試的時候進行抽樣的基礎,並對那些準備信賴的內部控制... https://smebrother.com/blogs/news/香港公司不做審計報告的嚴重性
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